2025差旅费报销单(可打印)
2025差旅费报销财务分析报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 实际报销额350003321038700270003100035000360002200020000290003600029000371910Unnamed: 3 标准报销额300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000Unnamed: 4 超出部分500032108700未超出100050006000未超出未超出未超出6000未超出11910Unnamed: 5 超出占比0.166666666666666660.1070.290.033333333333333330.166666666666666660.20.20.03308333333333333
2025差旅费预支申请审批表Execl表格 - Sheet1 差旅费预支申请 出差信息提交日期出差人员姓名电子邮件电话部门目的地出发日期返回日期出差目的(行程)预支总额预支费用费用类型往返交通费市内交通费会议/注册费住宿费餐费其他费用总计预算管理员审核部门经理审核财务部审核Unnamed: 1 4100费用说明签章____________________ 日期:________年____月____日签章____________________ 日期:________年____月____日签章____________________ 日期:________年____月____日Unnamed: 2 重要注意事项 签字并提交该表即表示您同意预支的资金将用于该
2025年普通费用报销单(金额自动统计,可设置) - Sheet1 Unnamed: 0 普通费用报销单 Ordinary Charge form报 销 人姓 名职 务报 销 费 用 明 细费用类别办公费金额合计报 销 人财务经理出纳:Unnamed: 2 事 由购置文具壹佰元整签字:签字:Unnamed: 3 Unnamed: 4 金 额100日期:日期:Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门联系电话是否增值税发票是/否否部门经理总 经 理复核:Unnamed: 7 票号¥Unnamed: 8 填报日期:100签字:签字:Unnamed: 9 Unnamed: 10 备注文熙店日期:日期:Unnamed: 11 元设置 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 设置序号1234......
2024年公司报账单(报销单) - Sheet1 公司报账单 部门:费用日期合计直接主管日期Unnamed: 1 费用类型0Unnamed: 2 姓名:数量Unnamed: 3 金额人民币大写部门经理日期Unnamed: 4 职务:有无发票0Unnamed: 5 备注
2025年公司费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:XX公司费用报销单报销人:报销项目费用说明通讯费交通费合计(大写):合计(小写):财务经理:Unnamed: 2 Unnamed: 3 部门:领导审批:部门:领导审批:Unnamed: 4 金额20230金额20230Unnamed: 5 报销日期:是否超出规定否是报销日期:是否超出规定否是Unnamed: 6 超出金额30会计:超出金额30会计:Unnamed: 7 备注备注
2025年企业费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 : 主管 会计 总务 制表Unnamed: 1 报销日期 年 月 日 附件 张 类 别应退金额:Unnamed: 2 金 额Unnamed: 3 负责人(签章)审 查 意 见报销人(签章)¥ 应补金额:Sheet2 Sheet3
2025年智能费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 费 用 报 销 单填报日期:20XX年8月11日报销人:肖XXXX费用类别办公用品办公用品费 用 合 计实报金额:人民币(大写)核准:Unnamed: 3 部门:XXXXX部摘要明细电脑鼠标财务经理:Unnamed: 4 费用金额购置数量31叁仟柒佰陆拾元整出纳:Unnamed: 5 单价4500260Unnamed: 6 金额1350026013760分管领导:Unnamed: 7 币种:人民币(元)已借款数应退金额应补金额备注实报金额Unnamed: 8 1000037603760领款人:Unnamed: 9 另附单据 2 张
2025年公司通用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门收款人报销明细序号12345合计金额大写审批流程申请人直属上级部门经理会 计出 纳Unnamed: 2 部门1张三发生日期2020-10-02 00:00:002020-10-02 00:00:0010/5-10/8Unnamed: 3 申请人开户行费用类别交通餐饮住宿 签名: 张三 日期: 10.15 审批: 同意 日期: 10.17 审批: 同意 日期: 10.18 审批: 2025差旅费报销单(可打印)
2025年费用支出报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 支 出 报 销 单□差旅费用 □日常费用 填报日期: 年 月 日 附件 张 部 门序12金额合计(大写)总经理审批Unnamed: 2 项目名称交通费伙食费150Unnamed: 3 报销人财务审核Unnamed: 4 明细Unnamed: 5 Unnamed: 6 金额50100部门审核Unnamed: 7 报销形式Unnamed: 8 □现金 □转账单据张数¥:领款人Unnamed: 9 备注150
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年通用费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 报销部门:报销项目合 计金额大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 会计主管:Unnamed: 2 摘 要Unnamed: 3 年复核:Unnamed: 4 月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 金 额十原借款: 元出纳:Unnamed: 7 万Unnamed: 8 千Unnamed: 9 百Unnamed: 10 十Unnamed: 11 元Unnamed: 12 角Unnamed: 13 分Unnamed: 14 单据及附件共 页备注领导审批应退(补)款: 元报销人:
2025年财务管理-报销 单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 2019-07-07 00:00:00发生日期月10合计人民币(大写)领导审批会计:Unnamed: 2 日29Unnamed: 3 报 销 内 容买办公室Unnamed: 4 壹佰贰拾肆万伍仟陆佰柒拾壹元贰角叁分报 销 单 主管审核出纳:Unnamed: 6 Unnamed: 7 单据 张数1张Unnamed: 8 金 额百1Unnamed: 9 十2Unnamed: 10 万4Unnamed: 11 千5Unnamed: 12 百6报销人签字报销人:Unnamed: 13 十7Unnamed: 14 元11245671.23Unnamed: 15 角2Unnamed: 16 分3Unnamed: 17 备注发票 1233费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销部门:报销项目
2025年会议费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......
2025年出车费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出车费用报销单制单员:日期441054410644107441084410944110合计金额Unnamed: 2 车 号苏E0214苏E0215苏E0216苏E0217苏E0218苏E0219Unnamed: 3 驾驶员王1王2王3王4王5王6Unnamed: 4 出发地张家港张家港张家港张家港张家港张家港Unnamed: 5 到达地苏州苏州苏州苏州苏州苏州Unnamed: 6 货 物货物1货物2货物3货物4货物5货物6Unnamed: 7 吨 位//////Unnamed: 8 公里Unnamed: 9 过路费1501......
2025年出差费用报销单 - Sheet1 出差费用报销单 姓名: 日期星期合计:合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借出差费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由 出纳: 会计: 总经理: 领款人: Unnamed: 1 月Unnamed: 2 日Unnamed: 3 所在部门:吃住费用餐饮标准Unnamed: 4 金额Unnamed: 5 住宿标准Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 报销时
2025年员工出差报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工出差报销单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人:Unnamed: 2 交 通 费人民币(大写)Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人:Unnamed: 4 餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管:Unnamed: 6 合计2025差旅费报销单(可打印)
2025年员工费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位:部 门支付方式 (√)报销事由出差地点起点主管: 经理: 总经理:备注:表中没有的项目可自行添加Unnamed: 3 现金 ( )讫点Unnamed: 4 POS机刷卡 ( )起讫时间年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 5 姓 名汇 款 ( )开户名称Unnamed: 6 Unnamed
2025年员工出差报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人:员 工 出 差 报 销 单 年 月 日姓 名出差事由发生费用合 计借支金额批准人:Unnamed: 2 交 通 费人民币(大写)交 通 费人民币(大写)Unnamed: 3 部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人:部 门出差地点住 宿 费应退金额审核人:Unnamed: 4 餐 补餐 补Unnamed: 5 出差日期往返天数其 他应补金额部门主管:出差日期往返天数其 他应补金额部门主管:Unnamed: 6 合
2025年员工费用报销单 - 报销单 Unnamed: 0 员 工 费 用 报 销 审 批 单单位:部 门支付方式 (√)报销事由出差地点起点主管: 经理: 总经理:Unnamed: 1 现金 ( )讫点Unnamed: 2 POS机刷卡 ( )起讫时间 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日 年 月 日 -- 年 月 日Unnamed: 3 姓 名汇 款 ( )开户名称Unnamed: 4 Unnamed: 5 日期: 年 月 日