2025年采购订单-订货单 - Sheet1 Unnamed: 0 采 购 订 单 订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 2 编码XM56Unnamed: 3 品名肥皂Unnamed: 4 广州儿有限公司Unnamed: 5 规格GB1壹仟柒佰贰拾伍元整预定一半,尾货发一半采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 Unnamed: 9 制单日期:详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字:日期:Unnamed: 11 2020-09-28 00:00:00广州XX街道1234号东方商务大厦14楼Unnamed: 12 订购数量690Unnamed: 13 电 话到货日期¥Unnamed: 14 订购单价2.5
采购订单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购订单下单日期: 供应商:序号12345678910大写合计采购单位:采购员:Unnamed: 2 货物名称Unnamed: 3 交货日期:联系电话:规格叁佰壹拾陆元捌角整Unnamed: 4 单位地址:联系电话:Unnamed: 5 数量32Unnamed: 6 单价9.9合计Unnamed: 7 订单号:传 真:金额316.8000000000316.8传真:Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年进销存-采购订购单免费下载 - Sheet2 采购订购单 序号123456789101112131415161718192021222324合计采购方:联系人:电 话:邮 箱:Unnamed: 1 物品名称物品1Unnamed: 2 规格型号3400Unnamed: 3 单位台Unnamed: 4 数量15Unnamed: 5 单价240供货方:联系人:电 话:邮 箱:Unnamed: 6 订购日期:优惠200Unnamed: 7 2019-06-12 00:00:00应收金额3400000000000000......
2025企业通用往来购销合同采购订单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购合同项目编号:20210560订单编号:P1234560采购类型:普通采购币 种:人民币备 注:序号123合计1.合同确认:供方必须在24小时内盖章确认,回签,逾期视同接受,否则造成的一切损失由供方承担。2.交货:供方需按订单要求按质,按量,准时交付,如交期异常,供方需提前一周告知需方,并给出合理解决方案。3.质量:按双方约定的质量要求及行业标准验收。Unnamed: 2 物料编码112006011200611120062供方:经办人:地址:Unnamed: 3 品名产品1产品2产品3日期:Unnamed: 4 规格型号12*4512*4612*47金额大写(人民币):
2025购销合同采购订单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 广东珠海XX有限公司采购方供货方序号123456数量金额合计:人民币大写金额:备注:1:送货时请随货附上盖有贵司有效印章的送货单并注明采购单号及物料代码、名称及型号规格。2:供货方送货单上务必按我司订单内容填写订单号码、产品编码、品名规格、单位等内容。3:收到订单请尽快确认签字盖章回传、如48小时内未回复、视为自动确认、合同生效。4:需遵守本订单确定之货期、数量交货。6:我司将以收到发票的实际月份作为货款产生月份。5:月结供应商需在每月底前传对账单至我司财务部、次月16日前开具发票寄至我司财务部。湖南省长沙X
2025年采购订单管理系统(带对账单) - SanTem 日期 凭证单号 出入类别 收入 数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 金额发出 数量Unnamed: 7 成本Unnamed: 8 单价Unnamed: 9 金额结存 数量Unnamed: 11 均价Unnamed: 12 金额主界面 使用说明 序号 1、2、3、4、5、6、必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw说明 【货品资料】【供应商资料】【其他信息】中,录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码【订单录入】双击选择日期,单位编号,商品编号,制单人,金额自动计算,
2025年采购订单(报价单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 采 购 订 单TO:交货地址:收货人:序号123456合计数量及金额:合计金额大写(元):合同备注:Unnamed: 3 供应商:地址:传真:联系人:电话:物料信息物料名称1、所有产品必须符合最新国家发布的相关环保与安全规定。2、付款方式及运费承担:3、交货要附《合格证》、《物料标签》、《出厂检验报告》。请供应商盖章回传!供应商盖章签字:Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 款到发货,运费由供方承担。Unnamed: 6 数量0零元零角零分Unnamed: 7 FROM:电话:单位Unnamed: 8 采购商:地址:电话:联系人:日期:价格(人民币:元)单价采购
2025年采购订单-报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 4 Unnamed: 5 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 6 Unnamed: 7 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 8 Unnamed: 9 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800042916供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 Unnamed: 15 采 购 订 单 Unnamed: 16 Unnamed: 17 规格型号耳带式40码,2025采购订单表(协议)
2025年采购订单格式(报价单) - Sheet1 Unnamed: 0 采 购 订 单 TO:交货地址:收货人:序号123456合计数量及金额:合计金额大写(元):合同备注:Unnamed: 2 供应商:地址:传真:联系人:电话:物料信息物料名称1、所有产品必须符合最新国家发布的相关环保与安全规定。2、付款方式及运费承担:3、交货要附《合格证》、《物料标签》、《出厂检验报告》。请供应商盖章回传!供应商盖章签字:Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 款到发货,运费由供方承担。Unnamed: 5 数量0零元零角零分Unnamed: 6 FROM:电话:单位Unnamed: 7 采购商:地址:电话:联系人:日期:价格(人民币:元)单价采购商盖章签字:Unnamed: 8
2025年公司采购订货单-报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 XXX公司 订货单 : 编号:订货人/单位收货地址联系电话备注序号总金额(大写):制单:XXX 批准:XXXXXX公司 订货单 : 编号:订货人/单位收货地址联系电话备注序号总金额(大写):制单:XXX 批准:XXXUnnamed: 2 产品名称产品名称Unnamed: 3 Unnamed: 4 规格型号规格型号Unnamed: 5 数量数量Unnamed: 6 单价(元)合计小写单价(元)合计
2025年采购订货单-报价单格式 - Sheet2 Unnamed: 0 公司订货单 供方单位名称:促销活动:□有促销 □正常订货,无促销订货日期:订货明细序号123456789101112131415总计备注:Unnamed: 2 条形码收货地址:收货人:联系手机:联系电话:(需方盖章确认)Unnamed: 3 商品名称 Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单位件件件件件件件件件件件件件件件件(供方盖章确认)Unnamed: 7 结算类型: 原单价 Unnamed: 8 □账期 天□先款后货□压批折后单价Unnamed: 9 合计金额
2025年采购订单明细单 - Sheet1 采购订单明细表 日期Unnamed: 1 单据编号Unnamed: 2 物料长代码Unnamed: 3 供应商Unnamed: 4 物料名称/型号Unnamed: 5 物料名称Unnamed: 6 规格型号Unnamed: 7 备注 _Unnamed: 8 单位Unnamed: 9 部门Unnamed: 10 业务员Unnamed: 11 数量Unnamed: 12 交货日期Unnamed: 13 备注Unnamed: 14 行业务关闭标志Unnamed: 15 源单单号Unnamed: 16 入库数量Unnamed: 17 实际含税单价Unnamed: 18 价税合计
2025年采购订单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号1234总金额:陆仟柒佰壹拾肆圆整说明:一、交货期限:二、交货方式:三、是否开票:四、支付方式:五、合同编号:六、所属项目:七、其他约定:报价已含税含运费。 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品名称传真机铅笔白板笔打印机Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 42967供货方送货是银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 规格型号兄弟 FAX-2820HB 19cm尺寸13*1.2cm爱普生 LQ-20K 订 购 单 Unnamed: 12 Unnamed: 13 Unnamed: 14 交货地址:发票类
2025年采购订单管理系统 - 操作说明 操作使用说明 1、2、3、4、必看:此模板为宏模板,若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后,重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuwUnnamed: 1 操作简要说明预设----录入供应商以及期初应付,未开票金额,商品信息。凭证录入----日期,供应商,品名双击录入,其他手录报表查询----点击查询按钮,选择起止日期,自动生成报表。明细查询----点击查询按钮,选择起止日期,自动生成明细账。首页 基础设置 供货商名称 A公司B公司C公司地址 山东济南北京湖南长沙期初应付账款余额 3000.02000.0
2025年超市采购订单合同 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 超市采购订单订单编号:订单处理日期:序号12345678910合计:合计金额(大写)按照如下要求对客户订单的有效性和客户优先权进行分析:1、公司注册资金在50万及以上,同事公司性质为合资企业和国有企业的客户,累计应收账款超过信用额度5%及以上;注册资金为50万以下的国有企业和合资企业客户,以及其他企业性质客户累计应收账款超过信用额度,皆视为无效订单。母公司不受授信额度限制。对五张订单的有效性进行分析。2、仓库从客户类型、客户级别、忠诚度、满意度、合作年限五个方面对客户实施综合评估,确定优先顺序; (1)客户类型
2025年材料采购订单合同 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 材料采购订单合同供货商:电 话:传 真:联系人:地 址:币别:RMB □含税 □未含税 □税率13%序号12345678910总计(大写):订单条款:1、上述各产品请按订单数量的30%提供备次; 2、物料不合格或损坏是,应由贵公司自行取回,在规定时间内提供合格品,且将次品全部退货,因交期急而特采接收时,全检由供方承担; 3、供货商须严守交货日期,逾期交货每一日罚(订货总金额)5%,且按日累计; 4、供货商所提供的产品必须符合采购方技术规定要求; 5、如不按我方要求生产出现任何质量问题由供方全部承兑; 6、供货商提供的所有产品必须2025采购订单表(协议)
2025年通用采购订单 - Sheet1 Unnamed: 0 公司LOGO订单编号:P2020101201签定地点:广州市番禺区XXXX供 方:XXXX有限公司地 址:湖北市XXXXXXXX联系人:刘小姐电 话:0700-0000000传 真:0700-0000000开户行:湖北市XXXXXXXX银行银行账号:123456987256序号12345合计含税人民币(大写):订单条款:1.质量检验标准:按需方IQC标准,.............................2.产品交货时保质期不少于总保质斯的百分之九十五,保质期内产品正常使用的情况下,出现质量问题供方免费维修或更换。3.........................................................................Unname
2025年采购订单管理及应付账款 - Sheet1 Unnamed: 0 采购订单管理及应付明细应付余额汇总供应商名称供应商1供应商2供应商3采购订单供应商供应商1供应商1供应商3Unnamed: 1 采购 单号订单1订单2订单3Unnamed: 2 应付账款1520001210材材 名称产品2产品1产品3Unnamed: 3 订单 数量500080004000Unnamed: 4 收货明细2020-09-02 00:00:0030005000500Unnamed: 5 欠票金额2200012102020-09-08 00:00:001000600Unnamed: 6 2020-09-15 00:00:002000Unnamed: 7 未交 数量020002900Unnamed: 8 已付账款200001210单价1.6......
2025年现金采购订单模板 - 20xx 现金采购订单 NO: 供方:序号123大写经办人:审核:批准:Unnamed: 1 申请单号Unnamed: 2 货物名称 (含13%税)Unnamed: 3 规格Unnamed: 4 单位日期:日期:日期:Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 单价(元/个)Unnamed: 7 金额(元)Unnamed: 8 备注
2025年销售采购订单管理系统-自动提取 - 订单序号1345678910111213订单编号HB20180508-1HB20180508-1HB20180508-1HB20180508-1HB20180508-1SD20180602-7SD20180602-8SD20180602-9SD20180602-10SD20180602-11SD20180602-12SD20180602-13采购单位名称单位1单位1单位1单位1单位1单位1单位2单位2单位2单位2单位2单位2订单金额100000150000150001150002150003150004150005150006150007150008150009150010采购供货单序号24567891011121314采购编号HD20180508-1WZ20180602-1WZ20180602-2WZ20180602-3WZ20180602-4WZ20180602-5WZ20180602-6WZ20180602-7WZ20180602-8WZ20180602-9WZ2018060