2025账簿凭证出差旅费报销申请单
2025年出差费用报销金额统计表 - Sheet1 Unnamed: 0 出差费用报销金额统计表 报销部门:姓名:出差原因:出差时间:交通费日期2019-12-15 00:00:002019-12-28 00:00:002019-12-28 00:00:00交通费总计合计(金额大写)财务:Unnamed: 2 从 年 月 日 时 到 年 月 日 时,共计 个小时费用说明广州飞北京北京飞广州酒店到机场Unnamed: 3 报销人:性别:金额169914531373289会计:Unnamed: 4 住宿费日期2019-12-27 00:00:00住宿费总计4565Unnamed: 5 报销部门编号:工号:费用说明北京7天酒店3晚Unnamed: 6 金额839839
2025年出差费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额
2025年出差费用报销单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 出差旅费报销单 出差日期出发地月合计(小写)合计人民币(大写)总经理审批: 分管副总: 财务审核: 部门批准: "Unnamed: 2 日Unnamed: 3 地点Unnamed: 4 自 月 日起至 月 日目的地月Unnamed: 5 日Unnamed: 6 地点Unnamed: 7 年 月 日车费Unnamed: 8 出差事由住宿费Unnamed: 9 伙食补助天数Unnamed: 10 标准Unnamed: 11 人数Unnamed: 12 金额Unnamed: 13 附件 张其他报销人Unnamed: 14 备注
2025年出差费用报销明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 出差费用报销统计表日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-09-03 00:00:002020-09-04 00:00:002020-09-05 00:00:002020-09-06 00:00:002020-09-07 00:00:002020-09-08 00:00:002020-09-09 00:00:002020-09-10 00:00:00合计Unnamed: 2 部门经营部经营部经营部经营部经营部经营部经营部经营部经营部经营部Unnamed: 3 报销人姓名1姓名2姓名3姓名4姓名5姓名6姓名7姓名8姓名9姓名10Unnamed: 4 报销内容城际交通费2000120010001350170020501520990980125014040Unnamed: 5 市内交通费
2025年出差费用报销明细表模板免费下载 - Sheet1 出差费用报销明细表 报销人: 所在部门: 填表时间: 年 月 日序号Unnamed: 1 出差 日期Unnamed: 2 出发 地点Unnamed: 3 到达 地点Unnamed: 4 路途 费用Unnamed: 5 补助 费用Unnamed: 6 住宿费Unnamed: 7 其他 费用 Unnamed: 8 出差事由Unnamed: 9 完成情况Unnamed: 10 备注
2025年出差费用报销单(自动计算)免费下载 - Sheet1 出差费用报销单 单位:有限公司姓名起止时间及地址月99小计金额合计(大写)预支退补Unnamed: 1 日15Unnamed: 2 李小明起点成都北京Unnamed: 3 月99Unnamed: 4 日45Unnamed: 5 终点北京成都Unnamed: 6 交通工具及金额飞机15201520叁仟叁佰零贰元整2000元财务退补1002元Unnamed: 7 出差事由火车460460Unnamed: 8 填报日期:201X/9/8洽谈商务出租车502070Unnamed: 9 轮船0Unnamed: 10 市内交通及生活补助天数41500Unnamed: 11 标准100100
2025年出差费用报销单据 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 出差费用报销单 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 4 帐户Unnamed: 5 描述Unnamed: 6 Unnamed: 7 部门:经理:旅馆0Unnamed: 8 运费0Unnamed: 9 膳食0签名:Unnamed: 10 话费0Unnamed: 11 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 12 总计000000000
2025年出差费用报销单免费下载 - 上报09。11。23 差旅费报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张日期月合计总计金额(大写): 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 报销人: 领导签字:Unnamed: 1 日Unnamed: 2 起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 天数Unnamed: 6 岗位机票费Unnamed2025账簿凭证出差旅费报销申请单
2025出差费用报销统计表免费下载 - Sheet1 出差费用报销统计表 公司名称:XXXXX有限责任公司序号123456789101112131415161718Unnamed: 1 姓名小站小鹏小站Unnamed: 2 职务讲师讲师讲师Unnamed: 3 出差地点上海广东内江Unnamed: 4 出差日期5/11—5/165/11—5/155/16—5/18Unnamed: 5 天数653Unnamed: 6 车费报销18001200450Unnamed: 7 输入姓名查询住宿费300030001500Unnamed: 8 饮食报销20001300400Unnamed: 9 小站其他报销100
2025出差费用报销单免费下载 - Sheet1 出差费用报销单 报销人:出差日期:费用类型交通费费用类型住宿费费用类型其他总报销金额:会计主管:Unnamed: 1 飞机票数量:总费用:酒店入住晚数:总费用:招待费数量:总费用:Unnamed: 2 张三2022-04-03 00:00:0021748366915583381Unnamed: 3 任职部门:出差天数:高铁票数量:总费用:通讯费数量:总费用:复核:Unnamed: 4 销售部30000Unnamed: 5 的士票数量:总费用:伙食费数量:总费用:Unnamed: 6 出差城市:报销日期:52263180出纳:Unnamed: 7 广州2022......
2025出差费用报销单统计表免费下载 - 报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 快速查询右侧按键选择年份【查询结果】2023年各项金额总计分类金额【查询结果】2023年各项费用类别报销金额三大费用金额序号123456Unnamed: 4 发票总额6180交通费2000日期2023-01-01 00:00:002023-02-01 00:00:002023-03-01 00:00:002022-06-01 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-01 00:00:00Unnamed: 5 报销总额6000住宿费2000报销项目报销项目1报销项目1报销项目1报销项目1报销项目1报销项目1Unnamed: 6 2023.0Unnamed: 7 审批通过总额6000餐饮费2000费用类别交通费住宿费餐饮费餐饮
2025出差费用报销单免费下载 - 内容页 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 报销人部门出差地点结束日期每日标准补贴金额其他实报实销费用明细序号1234其他实报实销合计报销金额总计部门领导审批财务审批总经理审批说明: 1.此单流程审批通过后,由财务存档并执行打款事宜。Unnamed: 3 稻小壳部门1地点12022-11-22 00:00:00200费用类型交通费住宿费餐费其他-1420同意 签字:同意
2025差旅费报销单模板word模板 - 差旅费报销单 差旅费报销单 姓名: 起日月合计人民币大写 万 仟 佰 拾 元 角 分原借差旅费________________元 报销________________元 剩余交回________________元出差事由领导签字: 会计主管签字: 领款人签字: Unnamed: 1 日Unnamed: 2 止日月Unnamed: 3 Unnamed: 4 日Unnamed: 5 合计天数Unnamed: 6 各 项 补 助 费伙食补助天数Unnamed: 7 标准Unnamed: 8 金额Unnamed: 9 住宿补助
2025差旅费报销单Excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 差 旅 费 报 销 单公司名称:报销人出差地点起始日期项 目车船机费宿费途中膳补费其他杂费小计报 销 金 额单位负责人:Unnamed: 3 金 额0大写小写Unnamed: 4 部门出差天数结束日期票 据(张)0¥:_______ 元审核人:Unnamed: 5 报 销 合 计Unnamed: 6 职务出差事由报销日期项 目原借支金额核销旅费数应交回金额应补发金额(缴/收)款人签章批准人:Unnamed: 7 金 额0Sheet2 Sheet3
2024年差旅费报销台账管理系统 - 主页 差旅费报销台账电子表格 差旅费明细表 部门费用报销明细账 月444Unnamed: 1 统计部门:统计日期:统计日期2017-04-23 00:00:002017-04-23 00:00:002017-04-23 00:00:00Unnamed: 2 单号100110011001Unnamed: 3 项目部2017-06-21至2017-06-27发生日期2017-04-18 00:00:002017-04-19 00:00:002017-04-20 00:00:00Unnamed: 4 线路午餐午餐午餐Unnamed: 5 事由请客户吃饭请客户吃饭请客户吃饭Unnamed: 6 工程名称铁路建设铁路建设铁路建设Unnamed: 7 打印日期:本周合计:项目项目部项目部项目部Unnamed: 8 2017-06-27 00:00:000类别生活费生
差旅费报销汇总明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费明细表序号1234567Unnamed: 2 费用类型城市间交通费市内交通费车辆费住宿费餐费补贴、津贴其他费用Unnamed: 3 具体情形出差乘坐火车、轮船、飞机等费用因公出差的室内交通费;打车、坐公交等费用出差途中的加油费、停车费、过路费等入住宾馆、饭店发生的费用出差途中产生的餐费交通补贴、午餐补贴订票费、行李托运等Sheet2 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费汇总明细表报销日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-06 00:00:002020-10-07 00:02025账簿凭证出差旅费报销申请单
差旅费报销单 - 报销单 差 旅 费 报 销 单 报销部门:姓名起止日期日期月合计总计金额(大写)负责人差 旅 费 报 销 单报销部门:姓名起止日期日期月合计总计金额(大写)负责人Unnamed: 1 日日Unnamed: 2 起讫地点起讫地点Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 天数0财务审核天数0财务审核Unnamed: 6 报销日期:职务交通 工具报销日期:职务交通 工具Unnamed: 7 交通费交通费Unnamed: 8 市内 交通费市内 交通费Unnamed: 9 出差事由共 天住宿费部门主管出差事由共 天住宿费部门主管Unnamed: 10 出差补助预支出差补助预支Unnamed: 11 附单据
2024差旅费报销单Excel模板(自动计算,可打印)exce表格 - 差旅费报销单 出差费报销单 出差费报销单 部门:姓名起月小 计报销合计(大写):报销合计(小写):财务经理:《=IF(TRUNC(D30,2)=0,0,IF(TRUNC(D30,2)=INT(D30),TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&" 元 整 ",IF(TRUNC(D30)=0,"""",TEXT(TRUNC(D30),"[dbnum2]")&"元")))》《=IF(OR(I30=0,TRUNC(D30,2)=INT(D30)),0,IF(RIGHT(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"),1)="0",TEXT(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1),"[dbnum2]")&" 角 整 ",IF(MID(D30,LEN(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.00"))-1,1)="0",TEXT(RIGHT(TEXT(TRUNC(D30,2),"0.0
2025差旅费报销财务分析报告excel模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司年度差旅费财务分析报告月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计Unnamed: 2 实际报销额350003321038700270003100035000360002200020000290003600029000371910Unnamed: 3 标准报销额300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000Unnamed: 4 超出部分500032108700未超出100050006000未超出未超出未超出6000未超出11910Unnamed: 5 超出占比0.166666666666666660.1070.290.033333333333333330.166666666666666660.20.20.03308333333333333
2025公司差旅费报销明细表 - 差旅费报销明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 差旅费报销明细表报销人序号合计金额:填表人:本表适用于公司差旅费用报销。Unnamed: 2 日期Unnamed: 3 出差事由Unnamed: 4 职务出差起止地点Unnamed: 5 Unnamed: 6 附件数量公交费直属上司审核:Unnamed: 7 的士费Unnamed: 8 火车费 Unnamed: 9 餐费Unnamed: 10 填表日期住宿Unnamed: 11 路桥费Unnamed: 12 燃油费Unnamed: 13 其他Unnamed: 14 小计Unnamed: 15 备注 (随同人员)