2025通用领款单
2025年通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XX企业对账单客户名称:序号12345税前合计(元)税后合计(元)合计(大写)供货商核对(盖章):日期:Unnamed: 2 日期2021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:002021-03-01 00:00:00佰 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 订单号rgn546361rgn546362rgn546363rgn546364rgn546365Unnamed: 4 联系人:品名榴莲菠萝哈密瓜樱桃火龙果Unnamed: 5 规格型号Unnamed: 6 单位斤斤斤斤斤购货方核对(盖章):日期:Unnamed: 7 联系电话:数
2025年简易通用报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 儿网络公司甲 方:联系电话:联系地址:序号123456789101112131415其他费用其他费用合计(大写):具体要求:甲方签章:Unnamed: 3 项目名称34000Unnamed: 4 报 价 单单位件Unnamed: 5 单价500Unnamed: 6 乙 方:联系电话:联系地址:数量56Unnamed: 7 金额280000000000000000028000600034000乙方签章:Unnamed: 8 NO.51456811565备注说明
2025年通用报价单-采购计划 - 1010-011 Unnamed: 0 报价单 合计金额供货方采购方序号123456789101112仓库负责人:签 字:日 期:Unnamed: 2 货品名称名称1Unnamed: 3 18000.0Unnamed: 4 联系电话联系电话货品编号900009采购部经理:签字(盖章):日 期:Unnamed: 5 付款期限单位个Unnamed: 6 2020-12-16 00:00:00数量60Unnamed: 7 联系地址联系地址单价300Unnamed: 8 报价日期总价1800000000000000供应商代表:签字(盖章):日 期:Unnamed: 9 2020-12-01 00:00:00要求交货日期2020-12-06 00:00:00Unnamed: 10 报价管理员管理员1
2025年通用报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司名称贸易集团有限公司公司地址XXX省XX市XX县联系方式1888888888传真号码101-88888888备注信息报价单位(盖章):Unnamed: 2 Unnamed: 3 客户名称:Unnamed: 4 通用报价单序号12345678910合计金额(大写)1、本报价不作为最终销售凭证,确认报价后请您签订销售合同; 2、由于价格受市场波动影响,本报价有效期为15天,逾期请另寻价格; 3、报价默认包含增值税费、运费、安装费等,如有特殊情况将备注说明;Unnamed: 5 商品名称商品1商品2商品3商品4商品5Unnamed: 6 Unnamed: 7 品牌品牌1品牌2品牌3品牌4品牌545400报价人:Un
2025年简约通用报价单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报价单QUOTATION序号12345678910汇总Unnamed: 4 产品名称产品名称产品名称2公司地址:公司电话:公司邮箱:Unnamed: 5 型号XLXL输入您的公司地址123****21312131@.comUnnamed: 6 单位个个Unnamed: 7 报价产品:报价时间:有效期:单价10002000Unnamed: 8 数量224优惠税金实付Unnamed: 9 金额200040006000100590011800
2025年公司通用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报销单申请部门收款人报销明细序号12345合计金额大写审批流程申请人直属上级部门经理会 计出 纳Unnamed: 2 部门1张三发生日期2020-10-02 00:00:002020-10-02 00:00:0010/5-10/8Unnamed: 3 申请人开户行费用类别交通餐饮住宿 签名: 张三 日期: 10.15 审批: 同意 日期: 10.17 审批: 同意 日期: 10.18 审批:
2025年公司通用结算单 - 借款单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ****有限公司结算单结算编号: 年 月 日单位名称编号12345合计人民币(小写)人民币金额(大写)财务审核: 出纳: 签收人:地址:***开发区黄浦江西路100米电话:0531-25****54网址:http://*****.comUnnamed: 2 *************名称************Unnamed: 3 单位******佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 4 银行帐号规格************Unnamed: 5 *************数量01手机:1
2025年通用询价单 - 询价单 内容服务有限责任公司询价单 报价单位(加盖公章):联系人及联系电话:序号1234金额大写合计:重要报价说明:1、报价产品要求疑问,请咨询电话张先生,电话:188****9999;3、此次报价限于20XX年XX月XX日17:00前有效,逾期报价无效;5、报价邮箱:*****@qq.com;Unnamed: 1 品名A_1产品A_2产品A_3产品A_4产品Unnamed: 2 规格型号************15992Unnamed: 3 主要技术参数****************Unnamed: 4 单位地址:联系邮箱:单位台台套套金额小写合计:2、上述报价必须含有税费,并可提供增值税专用发票;4、报价单位必须加盖单位公章,否则报价无效;6、其他说2025通用领款单
2025年通用订购单 - Sheet2 X X 市 X X X X 有 限 公 司 X X X X Co. Ltd订购单序号Serial No12345Total:说 明Unnamed: 1 供应商:Supplier:联系人:Contact:电 话:Tel:传 真:Fax:供应料号Supply P/N1.产品要求符合最新ROHS及REACH环保标准;如因环保问题造成的损失,由供应商全部承担;2.因质量不合要求,供应商应无条件接受退货;在交货半年内若因质量问题造成买方损失由卖方负责赔偿;3.结算方式:月结( )90天、( )60天、( )30天、( )其他:4.发货方式:发货或送货到我司(运费卖方负责);5.每批请按0.3%提供备品,未提供备品直接在此批货中扣除,以备测试使用;6
2025年公司通用申购单 - Sheet1 ***公司申购单 申请部门:序号12345678910111213141516171819202122232425合计申请人签字:核准人签字:验收人签字:备注:Unnamed: 1 物品名称1、本表由申请人填写;2、必须按照所申请物品名称、规格型号、数量购买,否则不予报销;Unnamed: 2 申报日期:规格型号Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量部门负责人签字:经办人签字:验收日期:Unnamed: 5 申报理由:单价Unnamed: 6 金额Unnamed: 7 用途Sheet2 Sheet3
2025年通用入库单 - Sheet1 Unnamed: 0 通用入库单 编号: 年 月 日 单位:元序号12345678910111213141516合计综合管理部负责人:Unnamed: 2 物品名称铅笔Unnamed: 3 规格20支/盒900Unnamed: 4 单位盒验收保管:Unnamed: 5 数量30Unnamed: 6 单价30313233343536373839404142434445900Unnamed: 7 金额900000000......
2025年往来通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额(大写)贵司收到对账单后请尽快核对,如核对不一致,请致电我单位;如核对一致,请贵司于三日内盖章寄回,并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单,则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称:对账期间:订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0
2025年客户通用对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账单TO:日期2020-08-01 00:00:002020-08-05 00:00:002020-08-09 00:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:0000:00:00上期未付款本月已付款1、此对账单不包括对账日期之后的款项,如有错漏,请与我司联系;2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传;不回传视同确认,谢谢配合!感谢贵司一直以来的支持和惠顾!客户签章确认:日期:Unnamed: 2 1订单号DD-0001DD-0005DD-0009000000000Unnamed: 3 订单明细产品1产品5产品900000000015003000Unnamed: 4 订单金额5000
2025年通用发货单模板 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货单客户名称:客户地址:订单编码DD-0001DD-0002DD-0003DD-0004DD-0005DD-0006合计金额(大写)说明:本单视作合同,签字生效,注意清点物品。收货单位及经手人(盖章):Unnamed: 2 品名规格产品1产品2产品3产品4产品5产品6Unnamed: 3 单位个个个个个个1242Unnamed: 4 数量121213131316Unnamed: 5 单价121314162022Unnamed: 6 儿科技集团有限公司地址:广东省珠海市幸福路666号电话:010-888888 传真:020-8888888金额144156182208260352000
2025年通用报价单(金额自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 报价单客户名称:一、产品规格及价格产品名称合计金额大写金额二、联系方式需方联系人:联系方式:传真电话:联系地址:三、注意事项1、此报价单中金额均为含税金额,税率为11%;2、付款方式:合同签订后预付定金50%,客户签收后结清余下货款;3、报价金额中不包含运费、手续费等;Unnamed: 2 型号及规格0Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 单价供方联系人:联系方式:传真电话:联系地址:Unnamed: 5 报价单号:金额0Unnamed: 6 备注
2025年产品通用报价单(自动计算) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 产品报价单客户名称:序号1合计(人民币大写)折扣金额1、此报价单金额为含税金额,税率为13%;2、此报价单有效期为7个工作日;3、付款方式为转账付款;4、运输费用由客户承担;Unnamed: 2 产品编码F-001Unnamed: 3 产品名称VR-系统1500001500Unnamed: 4 规格型号ui-011其他费用Unnamed: 5 单位套2500Unnamed: 6 数量10Unnamed: 7 单价15000合计金额总计金额客户签字:日期:Unnamed: 8 报价单号:合计金额150000150000151000Unnamed: 9 备注2025通用领款单
2025年财务往来款通用对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿科技集团有限公司对账单客户名称:联系方式:送货日期2020-07-01 00:00:00上期未付款金额本月已付款金额说明:1、如贵司确认此对账单数据无误,请在确认栏签字盖章,并在收到对账单的3个工作日内寄回;如超过期限未寄回,则默认我司数据正确无误,谢谢配合!1111112、对账单签字确认后,请贵司按照合同约定尽快付款,感谢贵司一直以来的支持与惠顾!客户签字确认:联系地址:广东省幸福大道8887号Unnamed: 2 送货单号SF-001Unnamed: 3 广安集团有限公司000-0000-0000产品名称电脑显示器25001500Unnamed: 4 规格型号AR-09Un
2025年公司通用领料单-自动计算 - 领料单 Unnamed: 0 ▇ 领料部门:▇ 领料日期:▇ 生产单号:▇ 物料类别(可多选):序号1合计大写金额:仓库主管: 分管领导: 部门主管: 领料人:▇ 领料部门:▇ 领料日期:▇ 生产单号:▇ 物料类别(可多选):序号1合计大写金额:仓库主管: 分管领导: 部门主管: 领料人:Unnamed: 1 品名A_1原料品名A_1原料领 料 单 规格型号***942.5领 料 单规格型号***942.5Unnamed: 3 单位KG单位KGUnnamed: 4 数量请领6数量请
2025年公司通用报价单 - Sheet1 报价单 报价单位:公司地址:联系人:联系电话:报价日期:感谢贵司信任,能与贵司合作,我司倍感荣幸,现针对产品报价如下:序号123456789101112131415合计金额备注报价单位签章:Unnamed: 1 产品名称1、产品单价均为含17%增值税单价;2、本单位报价有效期30天,供货期7天以内;3、货到付款;4、如有任何问题,请于我们联络。Unnamed: 2 规格型号佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 3 单价(元)Unnamed: 4 客户单位:公司地址:联系人:联系电话:数量Unnamed: 5 金额(元)客户回签:Unnamed: 6 备注Sheet2 Sheet3
2025年通用结算单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 结算单客户名称:序号123456789101112合计月份订单金额已开票金额未开票金额已收款金额未收款金额Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002020-09-01 00:00:002020-10-01 00:00:002020-11-01 00:00:002020-12-01 00:00:00Unnamed: 3 订单编码512010015120100251201003512010045120100551201006512010075120100851201009512010105120101151201012