2025年往来对账单-报价单(通用模板) - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单TO:合同订单号HET0876上期未付款本月已付款总计金额(大写):说明:1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。 2、收到此对账单核对无误后请及时确认回传, 供应商:联 系 人:电 话:传 真:日 期:Unnamed: 2 王小姐出货日期2019-01-01 00:00:005000Unnamed: 3 产品名称牛排0Unnamed: 4 规格Unnamed: 5 单位箱本月合计累计未付款Unnamed: 6 单价50客户签字: 盖章:负责人:日期:Unnamed: 7 数量10050005000Unnamed: 8 金额50000000000000
2025年财务借支单、付款申请单 - 付款申请单 Unnamed: 0 付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行政部各一份存档付款申请单 年 月 日申请部门收款单位支付金额付款方式开户银行账号款项用途备注总经理行政经理备注:此联签字后请交与财务部及行
2025年销售出库单送货单 - Sheet2 Unnamed: 0 销 售 出 库 单 购货单位:序号123456789发料:第一联:白 存根 第二联: 红 记账 第三联:黄 回单 第四联:绿 客户Unnamed: 2 物料号Unnamed: 3 名称型号领料:Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数 量收货人:Unnamed: 6 日 期:单 价Unnamed: 7 2019-04-01 00:00:00金 额Unnamed: 8 备注
2025年销售出库单-送货单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 销售出库单-送货单日期:购货单位:供货单位:序号12345678910备注销售负责人:Unnamed: 2 订单号产品名称产品名称产品名称Unnamed: 3 产品名称35054115Unnamed: 4 收货联系人:销售员/电话:单位条件条制单员:Unnamed: 5 订货数量10010150Unnamed: 6 包装方式Unnamed: 7 件数物流方式Unnamed: 8 出库单号:联系人电话:供货地址:出货总数业务员:Unnamed: 9 备次Unnamed: 10 (白)留存(红)财务(蓝)客户(黄)仓库
2025年出差报销单费用登记单 - Sheet1 费用表 员工信息:名字:员工编号:职位:日期合计经理核准:Unnamed: 1 帐户Unnamed: 2 描述Unnamed: 3 Unnamed: 4 部门:经理:旅馆0Unnamed: 5 运费0Unnamed: 6 膳食0签名:Unnamed: 7 话费0Unnamed: 8 薪水期:籍贯:至:杂项0Unnamed: 9 总计000000000
2025年付款通知单(货款结算单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款支付通知书支付对象:联系人:支付目的:支付方式:支付总金额: A - B + C订单号350047960668合计:扣预付款(定金):订单号960668B. 应扣费用明细C:其他加项D:银行资料:Unnamed: 2 A.应支付金额明细如下:Unnamed: 3 合计:Unnamed: 4 Unnamed: 5 1.提单费2.出押息3.汇费4.其他应收款5.其它应收款Unnamed: 6 太和有限公司林小姐出货货款T/TUnnamed: 7 客户型号1110575Unnamed: 8 USDUnnamed: 9 Unnamed: 10 CC:Unnamed: 11 60319.1Unnamed: 12 Unnamed: 13 USDUSDUSDUSDUSDUSDUnnamed: 14 30.0137.3420.0
2025年大底采购单(订购单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 BBT采购单供货商:订购日:指令表号JWS-SS19-002订单size模具sizeJWS-SS19-003订单size模具sizeJWS-SS19-004订单size模具size订单size模具sizeUnnamed: 2 兴泰2018-08-07 00:00:00Unnamed: 3 料号70007XK0F170007XK0F170007XK0F1Unnamed: 4 送货地址:Unnamed: 5 材料名称JW RUN G08 17M(大底硬度:55~60度、耐磨:100mm3以下)JW RUN G08 17M(大底硬度:55~60度、耐磨:100mm3以下)JW RUN G08 17M(大底硬度:55~60度、耐磨:100mm3以下)Unnamed: 6 6.06.253.06.06.254.06.06.254.0Unnamed: 7 Unnamed: 8 6.56.254.06.56.
2025年生产制造单发外验收单 - Sheet1 Unnamed: 0 制造单号:入库日期Unnamed: 1 尺寸部件名称鞋翅鞋舌 上片鞋头鞋翅鞋舌 上片鞋头前衬眼套 里中底板配套数Unnamed: 2 CCO0001-X1-01Unnamed: 3 数量Unnamed: 4 7.042.0Unnamed: 5 7.542.0Unnamed: 6 8.067.0Unnamed: 7 8.567.0XXX 指令发外验收单 Unnamed: 9 型体:Unnamed: 10 9.067.0Unnamed: 11 C78102女-J106762Unnamed: 12 9.536.0Unnamed: 13 10.036.0Unnamed: 14 Unnamed: 15 Unnamed: 16 制造单数量:Unnamed: 17 Unnamed: 18 Unnamed: 19 357.0Unnamed: 20 Unnamed: 21 Unnamed: 222025勾机签证单
2025年材料欠拨单(材料欠拨单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 材 料 欠 拨 单 NO. 日期 年 月 日 领 料 单 位材料编号 欠拨原因 主管单位 采购单位 填表员Unnamed: 4 名 称 规 范Unnamed: 5 制造号码单 位Unnamed: 6 欠 拨 数 量Unnamed: 7 备 注
2025年费用预支单-申请单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费 用 预 支 单单 位:XXX 公司申请部门用途说明预支金额领导审批备 注财 务: 负责人: 领款人: Unnamed: 2 万 仟 佰 拾 元 角 分 年 月 日 1.本单作为费用预支依据;2.本单正联交由财务;副联(复印件)交由申请人。Unnamed: 3 Unnamed: 4 申 请 人Unnamed: 5 日 期: 年 月 日(小写)¥Sheet2 Sheet3
2025年设备申补单审批单 - 申补单 申 补 单 客户:序号12345678910PMC申 补 单客户:序号12345678910PMC申 补 单客户:序号12345678910PMCUnnamed: 1 料号核准料号核准料号核准Unnamed: 2 订单号:生管订单号:生管订单号:生管Unnamed: 3 NO:品名规格 NO:品名规格 NO:品名规格Unnamed: 4
2025年发货通知单及移交验收单 - 发货单 发 货 通 知 单 通知日期:客户名称:序号运输方式安装方式发货日期收货人合同付款条件执行情况备注经办人: 复核: 财务: 审批: 注:1,本通知单为公司发货唯一合法凭证,内容填制完备审批齐全后生效。 2,经办人指此项业务及合同的签署代表人,同时是此单制单人。 3,复核人为经办者上级主管人员,依据合同及公司制度对此单业务进行复核;财务复核合同付款 条款执行情况;审批人为总经理。 4,第2、3项人员若客观因素不能亲自办理,必须明确授权给相关人员办理并保留授权记录。 5,工厂及相关负
2025年商品出库单及入库单样本 - 4 入 库 单 年 月 日编码采购员 注:第一联存根,第二联财务,第三联仓库出 库 单年 月 日编码领用部门 注:第一联存根,第二联财务,第三联仓库Unnamed: 1 Unnamed: 2 品名验货员品名领用人Unnamed: 3 Unnamed: 4 品牌、型号、规格负责人品牌、型号、规格负责人Unnamed: 5 供应商:Unnamed: 6 单位仓管员单位仓管员Unnamed: 7 数量数量Unnamed: 8 NO.单价合计NO.单价合计Unnamed: 9 ********金额********金额Unnamed: 10 附注附注Unnamed: 11 第一联存根联第一联存根联
2025年生产制造单采购成本表(依制造单自动汇总) - 订单生产采购成本表(RMB)指令:材料PU SYNT TIFFIN 0,8 (NO STRETCH) 0.8MM 52''PU SYNT TIFFIN 0,8 (NO STRETCH) 0.8MM 52''PU SYNT CLOUDY PEARL SY7411 0.9MM 52''PU SYNT CLOUDY PEARL SY7411 0.9MM 52''合计:核准﹕AA001-01型体:DA1828SA颜色BLACK/黑色BLACK/黑色BLACK/黑色BLACK/黑色CUST PO#:1PU10 2018 0817单位YYYY审核﹕需求量4511412515605订购量4511512515606SKU#:L1434 0BCHI C9999供货商万顺万顺华宇华宇单价5.545.546.496.49SizeRange:币别USDUSDUSDUSD换算单价0.830.851.0061.0135.0-42.0制表人:需求金额374.3311.91
2025年销售报价单-模具报价单 - 模具报价单 Unnamed: 0 XXXX有 限 公 司 模 具 报 价 表 □渔具分公司 □技术发展中心 □电动力分公司 □安防器材分公司 □精机分公司 报价单位:序号报价人: 年 月 日Unnamed: 2 零件名称Unnamed: 3 零件图号Unnamed: 4 所属机种Unnamed: 5 模具类型Unnamed: 6 出模数审核: 年 月 日 批准: 年 月 日Unnamed: 7 设备规格/吨位Unnamed: 8 材料牌号Unnamed: 9 材料费Unnamed: 10 加工费Unnamed: 11 合计00000000000Unnamed: 12 审核价Unnamed: 13 批
2025年仓库出库单-下拉选择 - 货品名称商品1商品2商品3商品4商品5商品6规格型号规格1规格2规格3规格4规格5规格6仓库信息#1号#2号#3号#4号#5号#6号保管员#1号保管#2号保管#3号保管#4号保管#5号保管#6号保管客户名称客户1客户2客户32025勾机签证单
2025年淘宝发货单(出库单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货单单据编号:收货人:序号123456商品数量:卖家备注:买家备注:Unnamed: 2 商品编码H12457946E454547572A47892121N97894611S89794912M78451255Unnamed: 3 6.0Unnamed: 4 商品名称黑芝麻糊华夫饼爆米花小熊饼干麻薯鸭舌货款金额:Unnamed: 5 店铺名称:买家ID:规格600g168118g60g100g80g242Unnamed: 6 单位袋g桶袋袋袋邮费金额:Unnamed: 7 数量11111125Unnamed: 8 发货日期:......
2025年简洁采购单和对帐单 - 采购订单 简洁通用公司采购订单 客户名称:采购单号:地 址:电 话:传 真:收 件 人:零件编号合计备注:1、供应商需承担因不能按合同约定期限交货而引起的一切损失。2、货到后必须通过本公司的检测,如有发现任何质量问题,我公司将全部退货。所交之货品如因有潜伏的不良,在检测时无 法立即发现的,但出货后,即使客户投诉或索赔的,供应商要负相关责任。3、本公司不承担退货造成的任何损失,如因产品质量问题影响本公司的正常生产,损失由贵公司负担。4、此订单视为合同,收到后必须盖章回传,本公司才能合理安排生产。5、此单价含17%的增值税及送货
2025年仓库送货单、回执单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ****集团有限责任公司 *省**市**县人民东路**号电话:400-xxxx-xxxx发货清单收货单位:联系人/电话:序号123456合计致:****集团有限责任公司 贵公司送货收到,实收数量如下:序号123456收货数量(大写)收货单位(章):Unnamed: 2 编码编码000000Unnamed: 3 ******有限公司产品名称计零件整产品名称000000Unnamed: 4 规格回 执规格000000Unnamed: 5 发货日期:发货人/电话:单位
2025年生产制造单指令表包装说明鞋业制造单包装明细 - Sheet1 包装说明 Mã số Chỉ lệnh指令表编号:Khách hàng 客户GTQuốc gia 国家USAMã số đóng gói 包装代号A01A02A03A04A05A06A07A08B01C01C02C03C04C05C06D01D02D03D04D05D06D07D08D09D10D11E01E02E03E04E05E06E07E08E09E10E11E12E13E14E15E16E17E18E19E20E21E22F01F02F03F04F05G01G02G03G04G05G06G07......