2025对账单(通用对账单)
2025年通用简约对账单 - Sheet1 对账单 客户名称: 地址: 联系人: 联系方式:序号123456789101112 合计(大写):零元整 ¥:0.00 地址:浙江省宁波市北仑区 联系人:林经理 联系方式:0566-88888888Unnamed: 1 日期Unna
2025年通用往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 珠海市XXXXXXXXXX有限公司地址:广东省珠海市XXXXXXXXX路XX号电话:0700-0000000传真:0700-0000000往来对账单对账日期:客户名称:日期4422844235RMB大写:备 注 说 明客户确认:Unnamed: 2 44228XXXXXXX有限公司出货单号032864103286858535.9Unnamed: 3 至订单号PU 202101PU 202102Unnamed: 4 44255产品编号A12-41A12-41核准:Unnamed: 5 产品名称产品1产品2Unnamed: 6 电话:传真:客户编号CBA-125CBA-12+本期合计:Unnamed: 7 0700-00000000700-0000000送货数量8889991887复核:Unnamed: 8 单价3.25.7往期未付:
2025年通用往来对账单 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 螺丝荣股份有限公司联系人:地 址:对 账 函TO:对账月份:公司电话:合同号本期货款合计上期总欠款额注:说明: 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有误差在5个工作日之内与我司相关负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司,逾期未盖章确认以默认对账金额为数据。 3、感谢对本公司的支持,合作愉快!!客户签字:(盖章)Unnamed: 2 财务部/王子成年 月 日 至 年 月 日产品名称日期:Unnamed: 3 规格00Unnamed: 4 电话:单位Unnamed: 5 单位名称:公司传真:单价累计货款供方签字:(盖章)Unna
2025通用财务对账单明细表免费下载 - 对账明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 公司对账明细清单客户:***服装日期4427144271442714427144271442714427144271442713月9日预付款3月20日下单1200件,合计货款30000元,预付50%货款15000元。应付20577元Unnamed: 2 订单编号J03-210301J03-210301J03-210301J03-210301J03-210301J03-210301J03-210301J03-210301J03-210301Unnamed: 3 款号A001A001A001A001DK02DK02DK02DK03A004Unnamed: 4 款式男装圆领T男装圆领T男装圆领T男装圆领T男装圆领T男装圆领T男装圆领T男装圆领T男装圆领TUnnamed: 5 颜色黑色白色灰色姜黄黑色白色
2025通用购销产品对账单免费下载 - Sheet1 东莞市×××电子科技有限公司 地址:东莞市大朗镇南南南南路666号电话: 0769-82223333 传真: 0769-8222555520××年6月对账单TO:Attn:付款方式:日期20××-6-1合计(大写):本期货款(RMB)15000合计:附注:Unnamed: 1 ××××公司财务部现金含税单号2020061091500001、请核对无误后五日内回传,若贵司不回传对账单,将按我司对账单金额为准,开发票的金额也以我司的金额为准,不得有异议!2、对账单上的付款方式,手写改动的一律无效!3、如有疑问,敬请来电垂询!谢谢!客户确认:Unnamed: 2 订单号码上期结转货款(RMB)0Unnamed: 3 品名保护膜Unnamed: 4 规格
2025通用某某企业往来对账单免费下载 - Sheet1 某某企业往来对账单 客户名称:注:本公司与贵公司对账单如下,如有疑问请致电:000-666-888序号123合计Unnamed: 1 日期2021-09-25 00:00:002021-09-26 00:00:002021-09-27 00:00:00/Unnamed: 2 产品名称待输入待输入待输入/Unnamed: 3 规格待输入待输入待输入/Unnamed: 4 联系电话:单位待输入待输入待输入/Unnamed: 5 数量200260320/Unnamed: 6 单价232642/Unnamed: 7 金额4600676013440------------24800Unnamed: 8
2025客户通用智能对账单(自动统计金额,同步生成大写)免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单对方单位名称:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款合计人民币:请核对,明细如下:序号123456789101112131415Unnamed: 2 货号M-001M-002M-003M-004M-005M-006M-007M-008M-009M-010Unnamed: 3 名称商品名称1商品名称2商品名称3商品名称4商品名称5商品名称6商品名称7商品名称8商品名称9商品名称10Unnamed: 4 联系人:规格单位全称:Unnamed: 5 64800单位件件件件件件件件件件Unnamed: 6
2025通用往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 日期2022-03-01 00:00:002022-03-02 00:00:002022-03-03 00:00:002022-03-04 00:00:002022-03-05 00:00:002022-03-06 00:00:002022-03-07 00:00:002022-03-08 00:00:002022-03-09 00:00:002022-03-10 00:00:00Unnamed: 2 通用往来对账单客户名称:上期发生金额:本期发生金额:累计发生金额:XXXX科技创新有限公司Unnamed: 3 华安科技技术有限公司5200655011750订单编码D10101D10102D10103D10104D10105D10106D10107D10108D10109D10110Unnamed: 4 销售产品产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7产品8产品9产品10Un2025对账单(通用对账单)
2025通用客户往来用财务对账单免费下载 - 对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 通用对账单单位(章):金山办公软件有限公司 我司业务联络员:张某(电话130XXXX0001)客户名称:某某某某有限责任公司客户采购:孙某(电话155XXXX0001)序号123本期应收货款金额:900元客户确认(章):某某某某有限责任公司Unnamed: 2 日期446824468344684Unnamed: 3 出库/送货 单号S-XXX-01C-XXX-01S-XXX-02Unnamed: 4 送/退货送货送货送货Unnamed: 5 订单/合同 编号H-XXX-01H-XXX-01H-XXX-01Unnamed: 6 客户财务:王某(电话155XXXX0002)货物名称货物A货物B货物C本期实收货款金额:850元Unnamed: 7 规格/型号A型B型C型
2025通用往来客户对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 往来对账单明细表序号123456789101112Unnamed: 4 通用往来客户对账单Universal correspondent customer statement发生日期2022-01-01 00:00:002022-02-01 00:00:002022-03-01 00:00:002022-04-01 00:00:002022-05-01 00:00:002022-06-01 00:00:002022-07-01 00:00:002022-08-01 00:00:002022-09-01 00:00:002022-10-01 00:00:002022-11-01 00:00:002022-12-01 00:00:00Unnamed: 5 对方单位金山软件1金山软件2金山软件3金山软件4金山软件1金山软件2金山软件3金山软件4金山软件3金山软
2025对账单-客户往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 xxxxx有限股份公司按照本公司财务管理制度要求,需要函证本公司与贵单位的往来账款等事项。截止 年 月 日本公司与贵单位的往来款项列示如下:序号1234567合计金额(大写)备注 说明客户签章确认:汉仪字体:模板中使用的字体为“汉仪润圆-55W”,仅限于个人使用,如需商用请您自行购买商用版权Unnamed: 2 公司地址:单位名称:对账日期:送货日期2021-09-01 00:00:002021-09-02 00:00:002021-09-03 00:00:002021-09-04 00:00:002021-09-05 00:00:002021-09-06 00:00:002021-09-07 00:00:001、截止当前日期
2025对账单-客户往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 科技技术有限公司对账单地址:XXX省XX市XXX县XX镇XX街道XX号 电话:010-8888888 王晓啦 邮箱地址:@qq.comUnnamed: 2 客户名称:序号1234567891011合计金额(大写)上期未收款金额:Unnamed: 3 订单编码D10101D10102D10103D10104D10105D10106D10107D10108D10109D10110D10111Unnamed: 4 华安科技技术有限公司Unnamed: 5 产品名称产品1产品2产品3产品4产品1产品2产品3产品4产品1产品2产品396755000Unnamed: 6 数量121012127
2024年对账单-企业往来对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称:送货日期2018-01-03 00:00:002018-02-01 00:00:00合计应收账款合计:已收账款金额:还应收金额:XXXX有限责任公司(盖章)2018-02-05 00:00:00Unnamed: 2 商品名称64280064280Unnamed: 3 规格型号Unnamed: 4 单位Unnamed: 5 数量2082Unnamed: 6 单价1000540Unnamed: 7 金额200004428000000000000000000064280Unnamed: 8 备注Sheet2 Sheet3
2025年对账单(企业往来对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 企业往来对账单 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940Unnamed: 2 发货日期2020.7.12020.7.22020.7.32020.7.42020.7.5Unnamed: 3 商品名称哇哈哈矿泉水怡宝矿泉水奥利奥饼干老干妈辣酱康师傅绿茶Unnamed: 4 应收金额800801802803804Unnamed: 5 已付金额800600780
2025对账单-往来单位对账核算表免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来单位对账核算表序号12345678910Unnamed: 2 应收金额:对方单位华安科技有限公司志华科技公司兴华技术有限公司兴利创意公司稻花智能科技公司李兴科技公司************************Unnamed: 3 29000.0Unnamed: 4 订单编码D10101D10102D10103D10104D10105D10106D10107D10108D10109D10110Unnamed: 5 应收金额5000250030004000450015002500200025001500Unnamed: 6 超期金额:应收日期2021-11-20 00:00:002021-11-22 00:00:002021-11-28 00:00:00
2025对账单-客户往来对账免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 报价公司:公司地址:一、产品、价格、交货期序号12345合计金额(大写)二、服务承诺1、产品质保期内,市内主城区4小时;市外12小时到达现场服务,及时处理。2、我厂对提供的产品,实行终身服务,协助用户对产品进行保养维护、修理。3、本报价单有效期为7个工作日,生效日期以报价日期为准。4、贵公司签订后,我公司将与贵公司签订采购合同。三、签字盖章Unnamed: 4 产品名称名称1名称2名称3名称4名称5Unnamed: 5 江苏无锡华士纺织有限公司江苏无锡华士坊前585号规格型号KD-5801KD-5802KD-5803KD-5804KD-5805442025对账单(通用对账单)
通用对账单(按月统计) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX有限公司对账单开始日期联系方式序号12345678合计月份应收账款已收账款未收账款合计应收款金额:合计已收款金额:合计未收款金额:Unnamed: 2 订单编号DD00101DD00102DD00103DD00104DD00105DD00106DD00107DD00108Unnamed: 3 363901月14401000440Unnamed: 4 订单日期2020-01-01 00:00:002020-02-01 00:00:002020-03-01 00:00:002020-04-01 00:00:002020-05-01 00:00:002020-06-01 00:00:002020-07-01 00:00:002020-08-01 00:00:002月22501000125036390800028390
通用对账单 - Sheet1 对账单 客户名称联系地址本期发货明细序号12345678910上期欠款本期欠款(人民币大写)客户(盖章):日期:______________说明Unnamed: 1 日期1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请及时与我司采购或财务核对。2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传;Unnamed: 2 合同编号00Unnamed: 3 产品名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 对账日期:联 系 人联系电话单位本期已付总 欠 款Unnamed: 6 数量供应商(盖章):日期:________________Unnamed: 7 单价Unnamed: 8 金额00000000000Unnamed: 9 备注
2024年客户对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认