2025玫瑰红销售费用报销流程图
2025年各部门费用报销统计表 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 20XX年各部门费用报销统计表编制单位:部门销售1部人事部财务部销售2部销售3部后勤产线仓库合计费用占比Unnamed: 2 差旅费5302.021690010248.249025088424.25084902210.4847976.95080.114737750773426Unnamed: 3 交通费108422466.81044.2081084.843082404.31084.81690040134.9080.0959833627321389Unnamed: 4 交际应酬费249025088424.250890422442.0248250810248210.4854864.75560.13121006127546Unnamed: 5 电话费1084.843082404.3428090429042502.021690047563.120.113748066885621Unnamed: 6 通讯费16904904224
2025年费用报销表 - 费用报表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXX公司名称部门:交通行驶里程里程报销停车收费出租车/轿车其它机票合计住宿餐费住宿出差伙食费合计其它设备电话、传真、网络其他*娱乐*合计总计总支出Unnamed: 2 销售2021-01-01 00:00:0002021-01-01 00:00:001450114.9120170404.92259.82021-01-01 00:00:0002259.85105.8Unnamed: 3 员工:2021-01-02 00:00:0002021-01-02 00:00:00002021-01-02 00:00:0000Unnamed: 4 Kim Abercrombie2021-01-03 00:00:0002021-01-03 00:00:00002021-01-03 00:00:00128128128预付金额Unnamed: 5 2021-01-04 00:00:002350235
2025年各部分费用报销明细表自动统计可视化图表 - Sheet1 Unnamed: 0 各部门费用报销明细表 制表人:慧灵序号12345678910111213141516171819Unnamed: 2 部门市场部财务部后勤部市场部后勤部财务部研发部研发部保卫部采购部研发部法务部财务部研发部后勤部人力资源部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市场部市
2025年费用报销明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销明细表今天序号1234Unnamed: 2 2020-12-18 00:00:00日期2020-12-01 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-10 00:00:002020-12-15 00:00:00Unnamed: 3 44183出差地点上海济南温州重庆Unnamed: 4 报销总金额摘要投标采购材料巡查工地项目调研Unnamed: 5 支出账户Unnamed: 6 10000报销金额1500200020004500Unnamed: 7 已支付金额有无发票有有有有Unnamed: 8 是否打款是否是否Unnamed: 9 3500报销人张三李四王五小青Unnamed: 10 未支付金额经办人晓晓晓晓晓晓晓晓Unnamed: 11 6500备注Sheet2 Sheet3
2025年财务报销费用支出明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 财务费用支出明细表序号1234567891011121314151617181920Unnamed: 2 日 期2020-12-01 00:00:002020-12-05 00:00:00Unnamed: 3 摘要王思思出差杭州三天会见合作公司领导Unnamed: 4 费用类型差旅费招待费Unnamed: 5 报销金额30006000Unnamed: 6 发票金额3000Unnamed: 7 领款人张晓明李晓丽Unnamed: 8 支付方式现金网银Unnamed: 9 报销金额审批人李四李四Unnamed: 10 9000是否付款√Unnamed: 11 已支付金额支付日期2020-12-04 00:00:00Unnamed: 12 3000备注信息下次提供增值税专用发票未提供发票,提供发票给与
2025年员工费用报销明细表 - Sheet1 Unnamed: 0 员工费用报销明细表日期查询序号12Unnamed: 1 报销日期2020-12-12 00:00:002020-12-13 00:00:00Unnamed: 2 开始日期报销部门营销营销Unnamed: 3 2020-12-12 00:00:00报销人刘大琪刘大琪Unnamed: 4 结束日期报销项目项目1项目2Unnamed: 5 2020-12-12 00:00:00费用说明说明1说明2Unnamed: 6 总计金额费用金额1000010001Unnamed: 7 总计金额已报销未报销10000票据张数56Unnamed: 8 200011000010001报销金额报销状态已报销未报销Unnamed: 9 10000备注备注1备注2
2025年费用报销记录表 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销记录表金山儿***********公司序号123Unnamed: 2 日期2020-11-27 00:00:002020-11-27 00:00:002020-11-28 00:00:00Unnamed: 3 费用项目出差出差出差Unnamed: 4 记录人报销金额500501502Unnamed: 5 报销部门营销营销营销Unnamed: 6 总计金额报销人刘大琪刘大琪刘大琪Unnamed: 7 1503票据张数567Unnamed: 8 已报销金额财务审核刘大大刘大大刘大大Unnamed: 9 1002领导审核刘大大刘大大刘大大Unnamed: 10 未报销金额是否报销是否是Unnamed: 11 501备注备注1备注2备注3
2025年费用报销单 - 费用报销单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销单报销日期:费用类别合 计人民币合计(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分预支金额: 元 应付金额: 元*流程说明:申请人 → 部门主管 → 财务 → 财务主管 → 总经理*请款需大小写金额一致,如有更改需请主管签核,错误两处以上(含两处)需重新填写凭证单据粘贴Unnamed: 2 年 月 日费用项目Unnamed: 3 费用金额Unnamed: 4 单据及附件 张主管签章报销人签名2025玫瑰红销售费用报销流程图
2025年财务差旅费用报销 - Sheet1 财务差旅费用报销 报销人:费用明细费用类型住宿费交通费交通费招待费费用总计:费用大写:申请人签字:日期:Unnamed: 1 姓名说明汉庭酒店3晚广州往返北京机票的士费招待客户晚餐53865386Unnamed: 2 部门部门经理签字:日期:Unnamed: 3 工号Unnamed: 4 差旅信息:财务签字:日期:Unnamed: 5 出差日期单价2993627102760Unnamed: 6 出差天数数量3111总经理签字:日期:Unnamed: 7 出差城市金额897362710276000
2025年费用报销明细表 - Sheet1 费用报销明细表 序号1234567891011121314151617181920212223Unnamed: 1 日期2020-11-11 00:00:002020-11-12 00:00:002020-11-13 00:00:002020-11-14 00:00:002020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:00Unnamed: 2 部门销售部人事部财务部技术部后勤部销售部Unnamed: 3 报销人王铁柱张二妞潘三向五赵四宋九Unnamed: 4 费用说明说明1说明2说明3说明4说明5说明6Unnamed: 5 报销类型类型1类型2类型3类型4类型5类型6Unnamed: 6 报销金额21001000160012009901600Unnamed: 7 报销状态已报销已报销未报销已报销未报销未报销Unnamed: 8 审批人
2025年员工费用报销明细表 - 报账录入 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工费用报销明细表序号123456789101112131415161718Unnamed: 2 报销日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:002020-11-18 00:00:002020-11-19 00:00:002020-11-20 00:00:002020-11-21 00:00:002020-11-22 00:00:002020-11-23 00:00:00Unnamed: 3 部门质量部采购部生产部人事部销售部人事部销售部人事部销售部Unnamed: 4 报销人王琳琳田小红王琳琳田小红王琳琳田小红王琳琳田小红王琳琳Unnamed: 5 报销类型差旅费办公用品差旅费办公用品差旅费办公用品差旅费办公用品差旅费Unnamed:
2025年员工外勤费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 员工外勤费用报销单姓名:序号1234567合计金额(大写)经办人:Unnamed: 2 报销说明xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 费用种类交通费餐费外勤补贴费招待费资料费邮寄费其他费用272Unnamed: 4 部门:报销金额34242215246687部门主管:Unnamed: 5 金额十000000000Unnamed: 6 万000000000Unnamed: 7 仟000000000Unnamed: 8 佰000000000Unnamed: 9 拾322126800Unnamed: 10 日期:元442546700小写财务负责人:Unnamed: 11 角000000000Unnamed: 12 分000000000272Unnamed: 13 备 注Unnamed: 14 3400.02400.02200.
2025年财务费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 财务费用报销单 差旅信息费用信息领导审批Unnamed: 2 姓名:出差日期:序号12345报销金额合计:报销金额大写:主管Unnamed: 3 自 年 月 日到 年 月 日费用类型交通费交通费住宿费招待费交通费签名:日期:Unnamed: 4 部门:费用开销项目广州到北京北京的士费北京7天连锁酒店招待客户晚餐北京飞广州4174拾 万 仟 佰 拾 元 角 分Unnamed: 5 数量11311Unnamed: 6 报销日期:出差天数:单价975694328647874经理Unnamed: 7 金额97569498
2025年费用报销单 - Sheet1 费 用 报 销 单 部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额 应补金额 主管 会计 总务 制表 费 用 报 销 单部门 费 用 项 目 报 销 金 额 合 计 核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ 借款数 应退金额
2025年费用报销管理台账 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 费用报销管理台账序号123456789Unnamed: 2 财务部982部门财务部采购部销售部财务部采购部销售部人事部仓储部销售部Unnamed: 3 采购部1032姓名王9王10王11王12王13王14王15王16王17Unnamed: 4 销售部2278在职职位财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理财务助理采购销售经理Unnamed: 5 人事部104报销类别办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费办公用品物料差旅费Unnamed: 6 仓储部574费用......
2025年财务管理-费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 费 用 报 销 单 申请部门: 生产部项次1234567 合计大写:付款方式附 据总金额:主管审核: 审 核 意 见: 核准: 经理: 财务: 出纳: 签收: Unnamed: 2 费用类别办公文具差旅费差旅费■现金 □银行转账 □支票 □承兑汇票 收款人: 开户行: 2025玫瑰红销售费用报销流程图
2025年个人报销费用统计表 - Sheet1 个人费用报销统计表 报费用人:时间范围: 单位:元报销年月合 计Unnamed: 1 凭证号Unnamed: 2 费 用 明 细 项 目业务招待费Unnamed: 3 差旅费Unnamed: 4 车辆费用Unnamed: 5 电话费Unnamed: 6 其他费用Unnamed: 7 费用小计Unnamed: 8 备 注Sheet2 Sheet3
2025年费用报销明细表 - Sheet1 费用报销明细表 序号1234567891011121314151617181920汇总Unnamed: 1 报销 日期440134401444015440154401744013Unnamed: 2 报销 总额153265155325688000000000000003845Unnamed: 3 明细分类交通费打车235155390Unnamed: 4 公车8816Unnamed: 5 自驾123256379Unnam......
2025年费用报销明细表 - Sheet1 费用报销明细汇总表 公司: 年 月 日 制表人:序号1234567891011121314151617181920212223合计(大小)写报销人:财务(审核):Unnamed: 1 业务发生日期Unnamed: 2 费用名称0Unnamed: 3 事 项Unnamed: 4 票据号码主管(审核):总经理(审批):Unnamed: 5 附件张数Unnamed: 6 金额(元)0Unnamed: 7 备注Sheet2 Sheet3
2025年会议费用报销单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 会议费用报销单会议时间会议主题厂方出资预计费用结算方式序号1234567891011121314总费用项目负责人财务核对备注Unnamed: 2 项目要求报销人员粘贴原始票据时,需要按类别粘贴。Unnamed: 3 厂商品牌数量Unnamed: 4 单价Unnamed: 5 会议地点报销日期金额000000000000000经办人Unnamed: 6 付款 情况Unnamed: 7 报销人记公司帐Unnamed: 8 有无发票 □有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无......