办公用品采购订单表 - 采购单 Unnamed: 0 ×××有限公司5月采购单 下单日期:供应商名称:供应商地址:联系人:联系电话: 传真:序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940合计备注:采购:电话:传真:Unnamed: 2 物品名称电脑打印纸4联A4电脑打印纸6联1/2皱纹胶复印纸小双面胶中性笔芯(黑色)中性笔(黑色)厂牌壳厂牌带一次性水杯打卡色带白板笔小双头油性笔小双头油性......
公司采购订单表通用模版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 4 Unnamed: 5 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 Unnamed: 7 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800042916供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 采 购 订 单 Unnamed: 14 Unnamed: 15 规格型号耳带式40码,材质:PUUnnamed: 16 交货地址:税率:付
2025年采购订单自动统计 - Sheet1 采购订单 订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 1 编码A001A002A003A004A005A006李某2019-10-12 00:00:00Unnamed: 2 Wg20191012002品名磁铁磁铁磁铁磁铁磁铁磁铁Unnamed: 3 XXX有限公司张某某叁佰叁拾柒元整Unnamed: 4 规格468101214采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 5 刘某2019-10-12 00:00:00Unnamed: 6 摘要强磁强磁强磁强磁强磁强磁Unnamed: 7 Unnamed: 8 ......
2025年材料采购订单-自动计算 - Sheet2 Unnamed: 0 2019年6月份材料采购订单 供货单位:供应商编号:序号12345678910合计备注:1.贵公司接到此采购订单后,请在制定栏内盖章确认,并在此日内传真返回。 2.零部件交付时必须同时提供质量、技术协议规定的有关资料、产品合格证、出厂检验报告等。包装选合同(协议)要求。 3.零部件未按时供货或造成生产停线,将按合同(协议)规定处理。供应商(签字、盖章、确认)联系电话:传真电话:送货地址:Unnamed: 2 品 名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 联系人:电话:型 号24VUnnamed: 6 Unnamed: 7
2025年采购订单自动计算 - Sheet1 Unnamed: 0 采 购 订 单 甲方(需方):联 系 人: 电 话: 传 真: 单 位 地 址:下 单 时 间:一、采购货品:号序12345合计金额(RMB)供方确认说明(如交货期、数量等):二、说 明:Unnamed: 2 物料编码采购员/日期:1、技术资料、图纸提供办法及保密需求: 按相关法律。2、交(提)货办法、地点及运杂费负担: 乙方负责送货到甲方。3、货款结算时间及办法: 。4、包装要求及包装物回收办法,费用负担: 无。 5、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效,任何一方不得擅自修改或终止。如需修改或终止
2025年采购订单明细表-自动计算 - Sheet2 Unnamed: 0 采购订单明细表-自动计算 供货单位: 供应商编号:序号12345678910备注:1.贵公司接到此采购订单后,请在制定栏内盖章确认,并在此日内传真返回。 2.零部件交付时必须同时提供质量、技术协议规定的有关资料、产品合格证、出厂检验报告等。包装选合同(协议)要求。 3.零部件未按时供货或造成生产停线,将按合同(协议)规定处理。供应商(签字、盖章、确认)联系电话: 传真电话: 送货地址:Unnamed: 2 品 名领骐大灯线路板Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 联系人: 电话: 型 号24VUnnamed: 6 Unnamed: 7 单位套Unnamed: 8 单
2025年产品原料采购订单自动计算 - 采购订单 Unnamed: 0 采购订单 订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 2 编码ZS001Unnamed: 3 品名不锈钢管Unnamed: 4 深圳龙达科技有限公司王小姐Unnamed: 5 规格吨捌拾万元整采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要采购原材料Unnamed: 8 Unnamed: 9 详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字:日期:Unnamed: 11 深圳市南山区苗圃路999号采购主管Unnamed: 12 订购数量100Unnamed: 13 制单日期:电 话到货日期¥Unnamed: 14 订购单价8000总 经 理
2025年工厂原材料采购订单-自动 - Sheet2 Unnamed: 0 工厂原材料采购订单-自动版 供货单位:供应商编号:序号12345678910合计备注:1.贵公司接到此采购订单后,请在制定栏内盖章确认,并在此日内传真返回。 2.零部件交付时必须同时提供质量、技术协议规定的有关资料、产品合格证、出厂检验报告等。包装选合同(协议)要求。 3.零部件未按时供货或造成生产停线,将按合同(协议)规定处理。供应商(签字、盖章、确认)联系电话:传真电话:送货地址:Unnamed: 2 品 名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 联系人:电话:型 号24VUnnamed: 6 Unname2025采购订单(自动大写)
2025年采购订单模板(自动取值)免费下载 - Sheet1 品牌 品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌品牌
2025年公司采购订单自动计算免费下载 - Sheet1 XXX公司采购订单(自动计算) 订单号: 55551656 下单日期: 采购员:采购单位地址联系人电话序号12345678910合计Unnamed: 1 品名Unnamed: 2 小郑32132131950Unnamed: 3 型号规格Unnamed: 4 Unnamed: 5 供货单位地址联系人电话单位Unnamed: 6 数量3333333333Unnamed: 7 小郑32123131单价65656565656565656565Unnamed: 8 金额195195195195195......
2025年采购订单明细表-自动 - Sheet1 Unnamed: 0 采购订单明细表 采购方:联系人:联系电话:传真:收货地址:品类总计应付物流明细:物流单价:订单日期:采购方签字:盖章:Unnamed: 2 型号Unnamed: 3 款式立方数:Unnamed: 4 数量(个)Unnamed: 5 供货方:联系人:联系电话:传真:发货地址:单价(元)Unnamed: 6 金额(元)00000000保险费:发货日期:供货方签字:盖章:Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 送货单号合计:Unnamed: 9 备注
采购订单表excel表格下载 - 采购订单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 [公司名称]采购订单订单编号:供 应 商联 系 人货运方式序号123456789金额合计:(大写)备 注业 务 员 签字: 日期:Unnamed: 2 编码Unnamed: 3 品名Unnamed: 4 Unnamed: 5 规格采购部经理 签字: 日期:Unnamed: 6 Unnamed: 7 摘要Unnamed: 8 Unnamed: 9 详细地址职 务Unnamed: 10 财务部经理签字:日期:Unnamed: 11 Unnamed: 12 订购数量Unnamed: 13 制单日期:电 话到货日期¥Unnamed: 14 订购单价总 经 理 签字: 日期:Unnamed: 15 2018-06-13 00:00:000Unnamed: 16 金额000000000Unnamed: 17 元
简洁采购订单模板 - 1 采 购 订 单 订购日期:2017年7月21日序号Unnamed: 1 名称Unnamed: 2 规格Unnamed: 3 单位Unnamed: 4 数量 Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 备注
简约风格采购订单 - Sheet1 采 购 订 单 供货单位:__________________________数量:______________________________Tel :______________________________特为下面客户报价:客户姓名客户公司名称客户公司地址客户联系信息特别注意事项售货员名称合计:Unnamed: 1 发货日期数量Unnamed: 2 发货方式单价Unnamed: 3 说明Unnamed: 4 报价日期:_________________________________________报价单号:_________________________________________报价有效期至:_____________________________________付款方式应税Unnamed: 5 金额
2025年工资表(自动大写自动计算) - Sheet1 工资表 公司: 2018 年 8 月 25 日 第 ____ 页序号12345678910111213141516171819202122232425合计金额(大写)Unnamed: 1 姓名Unnamed: 2 基本工资0Unnamed: 3 岗位工资Unnamed: 4 奖金Unnamed: 5 其它夜班Unnamed: 6 满勤Unnamed: 7 社保Unnamed: 8 加班Unnamed: 9 应扣数缺勤扣款Unnamed: 10 其它扣款Unnamed: 11 应发工资0000000000000000000000000Unnamed: 12 实发
采购订单跟踪表(采购管理) - 采购订单跟踪表 金山儿有限公司 采购订单跟踪表今天是:序号12345678910111213141516备注Unnamed: 1 2019-06-26 00:00:00请购信息请购日期1、采购合同数量不得多于请购数量的20%;2、供应商到货日期应以期望到货日期为主,如不能达到需提前通知请购部门;3、确认收货以实际到货数量为准;Unnamed: 2 请购人Unnamed: 3 43642原料名称Unnamed: 4 规格型号Unnamed: 5 数量Unnamed: 6 期望到货日期Unnamed: 7 采购信息合同日期Unnamed: 8 采购人Unnamed: 9 合同号Unnamed: 10 供应商Unnamed: 11 合同数量Unnamed: 12 单价Unnamed: 13 合计金额Unnamed:2025采购订单(自动大写)
公司采购订单表通用模版 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 采购方:联系人:电 话:传 真:序号123456789101112131415161718总计金额:说明:一、交货日期:二、交货方式:三、发票类别:四、支付方式:五、所属项目:六、其他约定: 采购方: (盖 章) 日 期:Unnamed: 2 Unnamed: 3 物品编号SL00001SL00002Unnamed: 4 Unnamed: 5 xxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 6 Unnamed: 7 物品名称防尘口罩安全凉鞋1800043281供货方送货增值税专用发票银行转账Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 Unnamed: 12 Unnamed: 13 采 购 订 单 Unnamed: 14 Unnamed: 15 规格型号耳带式40码,材质
2025年订单采购明细表 - 订单采购明细表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 序号12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334Unnamed: 4 订单采购明细表PURCHASE DETAILS订单日期2021-02-13 00:00:002021-02-16 00:00:002021-02-16 00:00:002021-02-15 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-20 00:00:002021-02-24 00:00:00Unnamed: 5 订单单号订单单号1订单单号2订单单号3订单单号4订单单号5订单单号6订单单号7订单单号8订单单号9订单单号10Unnamed: 6 产品名称手机电脑充
购销合同采购订单管理表 - Sheet1 Unnamed: 0 购销合同 需方: 供方: 联系人: 合同编号NO:一、产品名称、型号、数量、金额、供货时间序号12345678二、技术要求:符合产品焊接要求三、交(提)货地点、方式:送至需方公司四、运输方式及到达站港和费用负担:由供方承担五、包装标准、包装物的供应与回收及费用承担:由供方承担六、验收标准、方法:达到焊接要求。七、随机备品、配件工具数量及供应方法:使用说明书1本,工具一套。八、合同生效时间:从买卖双方签字盖章并支付货款之日起本合同开
2024年傻瓜式采购订单管理系统(窗体录入,图片订单)exce表格 - 客户名称:客户地址:序号1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950金额合计(大 写):注:以上货品请核对数量,如有质量问题,请在收货后3天内通知本公司。送货人: 收货人(签名):产品名称000000000名 称地址、电话0000000000000000000000000000000000000000.00.0客户电话:联 系 人:规格000000单位00000000数量000000单价(元)000000小写金额NO:RK-170428-004制单人员:送货日期:金额(元)000