2025货款对账单
2025年货款对账单(应收应付款) - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款对账单(应收应付款)单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元合同号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:Unnamed: 2 合同日期Unnamed: 3 合同类容Unnamed: 4 总金额800050006434Unnamed: 5 交货明细发货日期4316043160Unnamed: 6 金额80005000Unnamed: 7 发票开票日期4318943189Unnamed: 8 开票号码347562441347562442Unnamed: 9 开票金额80005000000000000000013000Unnamed: 10 付款记录付款日期
2025年货款对账单 - 样表 ****公司 TO(客户):Attn(收件人):Tel(电话):Toic(主题):感谢贵司对我司的大力支持和真诚合作,贵司在我司订购的货品已出货,现对账如下,并请按双方约定及时给我司安排货款!订单项目(合同号)合计: 到2018年10月31日止贵公司欠我方货款 合计人民币对账单位签章:备注:请贵方收到对账单后及时对账,并于3个工作日内签章确认。 不回复默认双方对账数据无误,我方将按此催收货款,并作为经济经济纠纷的法律依据。Unnamed: 1 请查收送货单号Unnamed: 2 货款对账单 紧急本次对账金额时间Unnamed: 3 CC:Fax(传真): 请审阅品种名称Unnamed: 4
2025年收货收款对账单 - 采购控制表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 ************* 限 公 司地址:江苏省苏州市********号 TEL:0512-32***4 FAX:0512-32***3收货收款对账单单位名称: 对账日期: 年 月 日 至 年 月 日 单位:元订单号HT23479HT23480合计本期应收款总金额:对账人:Unnamed: 2 送货日期2021-01-01 00:00:002021-01-02 00:00:00Unnamed: 3 送货单号SH12501SH12502Unnamed: 4 物料名称Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 单位Unnamed: 7 数量负责人:Unnamed: 8 总金额800050006434Unnamed: 9 发票开票
2025年货款往来对账单 - 1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX公司对账单截止日期:年 月 日TO:序号12345678910合计人民币 (大写)是否开发票: □ 是 □ 否送货方式:□自取 □快递□SALE送 □货运备注:1、经双方确认,对以上核算无误,如有疑问请在一 周内核实; 2、以上货款请尽快支付; 3、收到对账单后请及时确认回传。不会传则视同确 认,谢谢配合;客户签字确认 (盖章)Unnamed: 2 合同日期2020-07-01 00:00:002020-07-02 00:00:002020-07-03 00:00:00Unnamed: 3 日期:Unnamed: 4 合同号HTH-240HTH-241HTH-242676.3Unnamed: 5 品名品名1品名2品名3Unname
2025年货款往来对账单 - 对账表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 货款往来对账单单位名称:发货明细订单号HT23479HT23480合计上期余款( 截止 年 月 日 ) □ 预付 □ 尚欠本期余额( 截止 年 月 日 ) □ 预付 □ 尚欠客户核对确认签字Unnamed: 2 送货日期4407544076Unnamed: 3 送货单号SH0001SH0002Unnamed: 4 商品名称商品1商品2日 期: 年 月 日Unnamed: 5 型号型号1型号2Unnamed: 6 数量54206540Unnamed: 7 单价1.21.3Unnamed: 8 总金额650485020000000000000Unnamed: 9 发票开票日期4318943189本期付款( 截止......
2025年单位应收货款往来对账表 - Sheet1 单位应收货款往来对账表 单位名称:发货日期上期欠款合计:欠款清单上期欠款:欠款累计大写:注意:此对账单请于5日内核对后签章传回我司,便于及时入账更正,望配合。Unnamed: 1 送货单号审核:Unnamed: 2 商品名称(内容)Unnamed: 3 单位本期欠款:Unnamed: 4 数量复核:Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 合计金额0000000Unnamed: 7 发票号往来单位盖章:Unnamed: 8 已收金额Unnamed: 9 日期:本次欠款0000000制单:Unnamed: 10 备注
2025年货款往来对账单 - Sheet1 货款往来对账单 客户名称客户地址日期2020-03-15 00:00:002020-03-15 00:00:002020-03-16 00:00:00合 计截止2020年3月16日,贵司与我司共计交易货款29648元,已付货款23705元,未付货款5943元,请贵司25日前核对并签字盖章回寄,非常感谢您的配合,期待您的再次合作!发货单位签字盖章:Unnamed: 1 华城XXXX有限公司杭州市西城区XXXXX路XXX号品名XX零件XX零件1XX零件2Unnamed: 2 型号规格XTT-562CSF-484CSF-485Unnamed: 3 单位个个千克Unnamed: 4 联系人制表人数量1302102600Unnamed: 5 张XX李XX单价13.510.59.88Unnamed: 6
2024年客户对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期:供货单位:发货人:联系方式:发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额(大写)收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额(大写)本期供货金额:上期未收款金额:截止 年 月 日,贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司,如有异议,请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认2025货款对账单
对账单(对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 2 商品名称Unnamed: 3 应收金额Unnamed: 4 对账人:已付金额Unnamed: 5 欠款金额Unnamed: 6 对账日期:负责人Unnamed: 7 备注
对账单(对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 序号12345678910111213141516171819202122232425Unnamed: 2 对 账 单对账单位:发货日期Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 应收金额Unnamed: 5 对账人:已付金额Unnamed: 6 欠款金额0000000000000000000000000Unnamed: 7 到货日期Unnamed: 8 对账日期:负责人......
2024年客户往来对账单—对账方便 - Sheet1 客户往来对账单 客户名称:联系人:联系电话序号123Unnamed: 1 日期2019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:002019-11-20 00:00:00Unnamed: 2 XX科技有限公司天天152***9876物品A物品D物品F物品Unnamed: 3 规格MMMUnnamed: 4 应收账款已收账款待收账款单位件件件Unnamed: 5 单价607080Unnamed: 6 1050050005500数量505050Unnamed: 7 金额30003500400000000000000000
2024对账单-对账明细表excel表格 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 2 客户单位:单位传真:订单日期2021-07-01 00:00:002021-07-02 00:00:002021-07-03 00:00:002021-07-04 00:00:002021-07-05 00:00:002021-07-06 00:00:00合计大写上期欠款额请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****47合同编号
2025年对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司TEL:021-23****01 FAX:021-23****01 ADD:苏州福东苑曹路368对 账 单日期2020-11-15 00:00:002020-11-16 00:00:002020-11-17 00:00:001.贵公司如发现账单中有不符,请及时和我司相关人员联系.2.贵公司财务部收到此单后,敬请尽快安排请款日期。Unnamed: 2 合同号HT39604285HT39604286HT39604287我司签字签章:日期:Unnamed: 3 送货单号DD39604285DD39604286DD39604287Unnamed: 4 件数567Unnamed: 5 单价481.03482.03483.03TOTALUnnamed: 6 金额2405.152892.183381.218678.54客户签章:日期:Unna
2025年对账单---对账明细表 - Sheet1 对账单 进货日期Unnamed: 1 商品名称Unnamed: 2 规格型号Unnamed: 3 数 量Unnamed: 4 单 位Unnamed: 5 单价Unnamed: 6 总价Unnamed: 7 供应商Unnamed: 8 联系电话Unnamed: 9 送货人Unnamed: 10 发货人Unnamed: 11 单号Unnamed: 12 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来对账单-对账函 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 甲方:电 话:传 真:订单日期2021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:002021-03-07 00:00:002021-03-08 00:00:002021-03-09 00:00:002021-03-10 00:00:00合计大写上期欠款额本月已收款1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符,请于2天内通知我司;2.确认无误后,请回传本公司,以作为我司收款凭据,如无回签视为默认接受此单;3.为合作愉快,准时交货,请按双方约定时间付款;致谢! 祝:欠款单位(盖章): 我司签字(盖章): Unnamed: 3 江苏****有限公司0512*****0512*****合同编号F10
2025客户对账单-往来对账单免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账单致:序号1234合计金额(大写)□□请收到对账单后3个工作日内完成对账并及时给予反馈,如有疑问请与我们联系! 对账电话:188****8888 邮箱:125612@.comUnnamed: 2 大华科技技术有限公司感谢贵司一直以来的信任和支持!现将贵司与我司双方关于“XXXXX”的业务往来明细如下:订单日期2021-08-01 00:00:002021-08-02 00:00:002021-08-03 00:00:002021-08-04 00:00:00以上数据与我公司核对相符以上数据与我公司核对不相符,截止 年 月在贵公司的应付账款余额为 2025货款对账单
2025年客户订单对账明细表(对账单) - Sheet1 Unnamed: 0 2.0Unnamed: 1 客户订单对账明细表序号12345678910Unnamed: 2 开始日期结束日期日期2020-12-01 00:00:002020-12-02 00:00:002020-12-03 00:00:002020-12-04 00:00:002020-12-05 00:00:002020-12-06 00:00:002020-12-07 00:00:002020-12-08 00:00:002020-12-09 00:00:002020-12-10 00:00:00Unnamed: 3 2020-12-01 00:00:002020-12-03 00:00:00客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户1客户2客户3客户4客户5Unnamed: 4 订单编码1256014125601512560161256017125601812560191256020125602112560221256023Unnamed: 5 客户名
2025年往来对账表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 往来对账表-对账单致(To):联系人(Attn):电话(Tel):传真(Fax):贵公司名称:华能XXXX电有限责任公司日期2021-03-01 00:00:002021-03-02 00:00:002021-03-03 00:00:002021-03-04 00:00:002021-03-05 00:00:002021-03-06 00:00:00上期未付款本期已付款本期应付总额(大写)说明:此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项,如有错漏,请与我司业务负责人联系。客户签章确认:Unnamed: 3 合同编号HT02122HT02123HT02124HT02125HT02126HT02127Unnamed: 4 产品名称23003002000Unnamed: 5 规格Unnamed: 6 由(Fr):联
2025年往来对账表-对账单 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单20XX 年 XX 月 XX 日单位名称:序号1234567891011121314151617本 期上期欠款累计应付款Unnamed: 2 合同订单合同订单号HTDH0001HTDH0002HTDH0003Unnamed: 3 内容明细服饰服饰服饰Unnamed: 4 合同金额524098005320Unnamed: 5 送货明细送货日期440754407644077Unnamed: 6 送货单号SJ0021SJ0022SJ00232036020360Unnamed: 7 送货数量Unnamed: 8 开票明细开票日期440894409044091
2025往来对账单-自动对账免费下载 - Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单-自动对账客户名称:XXXXX商贸有限公司日期443174431844319443204432144322合计说明:对账1代表 总金额-对应的打款金额,对账2代表 打款金额-对应之前的销售金额或者对账周期内的金额 Unnamed: 2 品名及规格完达山400g金元乳1完达山400g金元乳2完达山400g金元乳3完达山400g金元乳4完达山400g金元乳5完达山400g金元乳6Unnamed: 3 电话:单位盒盒盒听听听Unnamed: 4 1234567890数量342220343630Unnamed: 5 单价196192192236189150Unnamed: 6 金额66644224384080246804450000000......