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xxx股份有限公司公司
对账单(20 年 月 日至20 年 月 日)
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计(大写金额):
制表人:
上期未结金额
15000
注:烦请贵司仔细核对,如有疑问及时反馈我司,账单核对无误后请签字盖章回传我司并及时安排货款! 衷心感谢贵司的支持与配合!
Unnamed: 2
供货单位:
联系电话:
送货日期
Unnamed: 3
送货单号
14500
本期销售金额
14500
Unnamed: 4
物料名称
本期开票金额
0
Unnamed: 5
单位
制表日期:
本期收款金额
0
Unnamed: 6
数量
Unnamed: 7
单价
Unnamed: 8
收货单位:
联系电话:
总金额
500
1000
5000
8000
14500
累计未付金额
29500
Unnamed: 9
备注
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标签:对账单-自动统计
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