品质体系
品质体系部对潜在供方评估表
厂商名称
评审
项目
质
量
体
系
20分
品保评估:
签字:
评估总分: 等级: □不合格 □ 合格 □ 良好 □优秀
总体评估:
副总:
Unnamed: 1
内 容
1.质量方针是否被全员理解并贯切执行
2.从事质量有关之人的职责、权限、关系是否有规定
3.有否定期管理评审?
4.有否质量管理手册及相应支持程序?
5.有否控制计划及质量计划?
6.文件与资料控制有无文件规定?
7.文件与资料发布前有否经授权人员审批,受控?
8.有无文件受控最新版本清单?
9.现场能否及时提供受控作业指导书?
10.制程有否X-R图应用?
11.特殊工序人员资格有否验证?
12.制程能力有否评价改进?
13.仓库有否执行先进先出?帐物卡有否一致?
14.交付100%的要求有无被有效实施?
15.有无执行内部质量审核?
16.有无人员培训的记录及实施有效性验证?
17.有无取得环境体系证书?
Unnamed: 2
Unnamed: 3
评审日期
评 分 基 准
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标签:品质体系部对潜在供方评估表
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