供货商审核稽核表
供应商现场稽核表
被稽核方:
项目
公司简介
产品开发及变更管理
制程控制
质量管理
采购管理
仓储管理
客户满意度调查及管理
职业安 全管理
得分
说明:
1. * 号部分为需要规划之内容,如暂无,须回复具体完成日期且于完成后提供证据,可加分;
2. ☆ 号部分为必备之内容,可提供证据,做为优先考虑条件;
3.评分标准:
a. 无文件、无执行(证据)为0分;
b.有文件、无执行(证据)或无文件、有执行为1分;
c.有文件、有执行,但执行有缺失为1.5分;
d.有文件、并执行完善为2分;
4.收到此报告后,供方认真如实填写,以一周内反馈,过期视为弃权,将取消供方资格;如提供数据属弄虚作假,同样取消供方资格;
5.以上内容对于不使用的项次直接填写“N.D.”即可;
稽核确认
Unnamed: 1
序号
☆1
☆2
*3
*4
☆5
6
7
8
9
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11
12
13
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15
*16
☆17
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☆19
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*21
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标签:供应商现场稽核表
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