11
Unnamed: 0
Unnamed: 1
客户对账单及应收账款汇总
TO:xxx有限公司 Tel/Fax: 057*-12345678
发货日期
20**.5.25
20**.5.24
合计:
截止20xx年5月31日止贵单位欠我公司应收款:
余额(大写):
注:余额栏如是负数(-)表示贵司预付款
1.对账相符:
2.对账不相符:
3.不相符明细:
Unnamed: 2
发货单号
Unnamed: 3
商品名称
0.5白840顶板
镀锌附件
6460
√
Unnamed: 4
单价
22
49
请核对以上金额, 确认签名盖章回传,谢谢。
Unnamed: 5
数量
164.6米
11.92
Unnamed: 6
发货金额
3620
5840
9460
客户签字盖章:
Unnamed: 7
期初余额
已收金额
3000
3000
Unnamed: 8
5643
余额
9263
12103
12103
12103
12103
12103
12103
18563
6460
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